
上個月公賬匯了153396的租金,票也開好了,153396,后面退了一些場地對方把發票收回去重開開成145559,這筆賬怎么做會計分錄呢
答: 你好,匯款,借:其他應付款153396 貸:銀行存款,收到票,借:管理費用145559 貸:其他應付款145559,多付的掛在其他應付款科目以后再沖就可以了。
我們酒店屬于加盟的,跟加盟商簽了協議,客戶通過他們總部的平臺預訂客房,房費是平臺代收,之后客戶來酒店消費,是我們酒店給客戶開的發票,每個月平臺會把房費打到我們的公賬上面,請問怎么做會計分錄。如果我們這邊還要給平臺開票,那么我們酒店就相當于開了兩次發票,
答: 你好! 房費是平臺代收代付性質,轉款給酒店,就不開票了,因為發票已開給客戶了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
就是我用公賬付錢給B公司,然后B公司轉給C公司代理海關稅票,那海關稅票有C公司跟我公司的名稱,那我會計分錄應該怎么做才合適呢,,C公司是B公司的子公司
答: 你好,報關單是誰的呢


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2020-05-18 02:29
蔣飛老師 解答
2020-05-18 07:47