
你好,老師,請問廠家給我們的促銷費直接抵減貨款這個要怎么操作,怎么出分錄
答: 借應付賬款貸其他業務收入應交稅費。
我從廠家購進白酒,專用發票上有進貨和促銷折價兩部分,我后期還要給廠家開具促銷費的發票,我怎么做分錄啊
答: 購進時按發票合計金額,借記存貨(具體項目取決于購進白酒的用途),應交稅費——進項稅額,貸記應付賬款——白酒廠家;開具促銷費發票時,借記應收賬款,貸記營業收入,應交稅費——銷項稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
廠家給的促銷返利,廠家不開發票, 廠家把返利直接轉到應付 賬面應收增加, 可以作為貨款,這樣怎么做分錄呢?
答: 你好!按規定是不可以的,不開發票你們要確認營業外收入的


筑夢~ 追問
2020-05-16 12:44
郭老師 解答
2020-05-16 12:46