
老師,請教一下,虛增貨物購進(jìn)(虛增增值稅進(jìn)項稅、虛增外購貨物成本),如何進(jìn)行會計處理(編制會計分錄),需要附哪些原始憑證?為了少納稅,虛增貨物購進(jìn)后,會不會相應(yīng)虛增貨物銷售?為什么?
答: 你購進(jìn)貨物想要抵扣不好吧。 你們是工業(yè)的還是商貿(mào)的?
老師,3月憑證做完了,增值稅進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末會計憑證怎么處理,會計分錄怎么做
答: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到退回的即征即退增值稅稅款,將此筆稅款用于研發(fā)的會計分錄怎么做?需要拿什么作為原始憑證呢?
答: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸: 營業(yè)外收入


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2020-05-15 19:56
郭老師 解答
2020-05-15 20:02
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2020-05-15 21:01
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2020-05-15 21:04
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2020-05-15 21:50
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2020-05-15 22:15