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特別
于2020-05-15 16:57 發(fā)布 ??584次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2020-05-15 16:59
你好!你們有多交的企業(yè)所得稅嗎?從你的申報表看你們是企業(yè)所得稅交多了會產(chǎn)生退稅。
特別 追問
2020-05-15 17:02
是的,多交了741.07元
2020-05-15 17:03
但是應(yīng)退所得稅額是2095.46元
2020-05-15 17:06
當(dāng)年減免的1354.39+741.07=2095.46
2020-05-15 17:07
退稅不是應(yīng)該退741.07嗎,為什么會又顯示2095.46呢
QQ老師 解答
2020-05-15 17:10
你好,你們符合小規(guī)模是按5%計算企業(yè)所得稅吧。
2020-05-15 17:14
你好老師,是的
2020-05-15 18:09
你好,你們預(yù)交的時候是按25%還是按5%?
2020-05-15 18:10
不記得了
是因為這個預(yù)交時候稅率弄錯了嗎
2020-05-15 20:02
你好!是的,可能是這樣造成的。
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如果企業(yè)虧損的話要填報所得稅申報表嗎?
答: 你好,需要填寫所得稅申報表,只是不需要預(yù)交稅款而已
在申報年度所得稅,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表是這樣的?
答: 你好,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表是這樣。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)所得稅虧損怎么申報呢
答: 您好,按利潤表填寫企業(yè)所得稅申報表就行了。
這個月國稅申報表的企業(yè)所得稅申報里的以前年度虧損,14年虧損72萬元,15年盈利59萬元,企業(yè)所得稅申報時以前年度虧損是填14年的數(shù)虧損72萬元嗎?
討論
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表填寫錯誤,企業(yè)處于虧損,沒有繳納企業(yè)所得稅,是否需要去稅務(wù)局更正申報
企業(yè)所得稅年報,提交申報時提醒:強制校驗CA100000024,《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》第19-20行等于《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》。所以提交申報不成功。是應(yīng)該怎么操作
企業(yè)所得稅報報,如果企業(yè)是虧損的,需要填報減免所得稅明細表和企業(yè)所得稅彌補虧損明細表嗎年報
想看一個虧損的企業(yè)所得稅的申報表是如何填寫的
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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