
之前的會計把房租分錄做成,借:其他應付款-房租,應交稅費-增(進),貸:銀行存款。這樣對嗎,我本來準備做攤銷的
答: 同學你好,現在每期進費用就可以了 借:管理費用 貸:其他應付款—房租
老師在月末核算包裝物時是按含稅價入賬的可結賬時是按除稅入賬的,中間存在差額要怎么處理這個差額?比如月末核算時是借包裝物貸其他應付款這個金額是按含稅價入賬可供貨商結賬時是借其他應付款應交稅費貸銀行存款這個是按除稅價入其他應付款的,其中的其他應付款科目就會有差額這個差額要怎么調整?
答: 可能有點繞,簡單說就是購入時按含稅價入應付賬款的,而結賬時按除稅價入應付賬款的,因為稅要入應交稅費,那么應付賬款就會有個差額,這個差額要做調整嗎?怎么調?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問年初及年末都是 資金結存=現金+銀行存款+其他應收-其他應付款嗎 ? 如何判斷財務會計與預算會計的關系 做賬做得對與否呢?
答: 你好,這個是什么需要的,學員


cindycm 追問
2020-05-14 19:42
李雪婷老師 解答
2020-05-15 08:33