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哈利璐
于2020-05-14 10:19 發布 ??614次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-05-14 10:21
你好,同學。這不影響,你收票正常確認為費用,只是貸其他應付款,支付時減少其他應付款就是了 的
哈利璐 追問
2020-05-14 10:24
老師是這樣 票據4月份收來 由業務員自己拿著 所以我這邊是5月份才看到這個支出,能不能直接做分錄
陳詩晗老師 解答
你的意思是現在才做費用報銷支出,也是可以的
直接 借 費用 貸 銀行存款
2020-05-14 10:30
這樣對嗎 老師 但是這樣就不符合權責發生制的要求了
2020-05-14 10:34
實際工作中都是這樣處理,你這又沒跨年
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老師請問上月員工報銷金額與發票不一致,付款多付了,這月收到退款怎么做分錄
答: 你好,通過其他應付款或者其他應收款過度一下即可。
請問老師,在4月30號就取得了某項支出發票,但是由于報銷手續的延誤,5月初才進行報銷付款,像這種情況,應該怎么做分錄呢?
答: 你好,同學。 這不影響,你收票正常確認為費用,只是貸其他應付款,支付時減少其他應付款就是了 的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年的發票,今年才報銷付款、入庫,怎么做分錄?
答: 費用還是啥,你這個報銷是啥,
員工報銷只付有收據沒有發票,但是依然付款給報銷人了,怎么做分錄?
討論
老師,我們給豬買的報銷,付款怎么做分錄
老師,員工報銷交通充值預付款,怎么做分錄
老師,我們公司的車出險了,保險公司付了985,然后我們員工先自己墊付款修車花了985,公司收到保險公司打的985后怎么做分錄,員工報銷98585的時候怎么做分錄呀
老師,我們公司的車出險了,保險公司付了985,然后我們員工先自己墊付款修車花了1085,公司收到保險公司打的985后怎么做分錄,員工報銷1085的時候怎么做分錄呀
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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哈利璐 追問
2020-05-14 10:24
陳詩晗老師 解答
2020-05-14 10:24
哈利璐 追問
2020-05-14 10:24
哈利璐 追問
2020-05-14 10:30
陳詩晗老師 解答
2020-05-14 10:34