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陸
于2020-05-14 09:00 發布 ??1846次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-05-14 09:02
按照調整后的申報的
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老師?有個問題,匯算清繳做的招待費調增,報利潤表的時候按調增金額填報,對不對?
答: 按照調整后的申報的
老師,企業年終為負利潤,匯算清繳時還用把招待費調增40%嗎
答: 你好,按照收入的千分之五或實際開支額的60%列支,超過部分不管有沒有利潤都要調增的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好老師,我們這個月未分配利潤是虧損的,但也出現了招待費招待費40%,這怎么調整,招待費匯算清繳,是不是一年匯算清繳一次?年底匯算清繳呢?
答: 同學 您好 招待費匯算清繳,是一年匯算清繳一次 明年匯算清繳期間匯算清繳
匯算清繳時調增招待費,同時利潤減少,分錄怎么做?
討論
福利費和招待費超過比例,在匯算清繳調整時是否要繳稅,現在19年利潤為負數
企業所得稅匯算清繳前凈利潤是負數,調整業務招待費后,凈利潤是負數,這種情況匯算清繳后用不用賬務處理?
所得稅匯算清繳要調整業務招待費,19年本年利潤是虧損,業務招待費調整后還是虧損,那么清算利潤總額和19年未分配利潤差額就是業務招待費差額,差額怎么調整報表,分錄。
比如說16年匯算清繳時,資產負債表里未分配利潤是-10000,匯算清繳時招待費調增200,匯算清繳表里納稅申報表調整后利潤所得是-9800,17年的資產負債表未分配利潤期初數還是-10000,這200,在17年的表里需要怎么做
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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