
老師,麻煩問下,以前年度匯算的時候因為沒有取得費用發票納稅調整的費用,現在取得發票了,是要更正以前對應年度的申報表嗎,還是在取得年度的匯算表里做納稅調減?
答: 是要更正以前對應年度的申報表 正規是這樣
老師,企業所得稅匯算清繳,同時有納稅調整增加額(沒有發票調增)和納稅調整減少額(以前年度開辦費調減),都是填在A105000納稅調整明細表第30行嗎?
答: 你好,同學截圖老師看下哦!
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
用以前年度損益調整上一年度的費用發票,也需要調整上一年度匯算清繳中增加費用及調減所得稅費用嗎?
答: 匯算清交后做的調整只影響未分配利潤。

