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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-05-13 12:50

你好 是的  同學的理解是正確的。

天使愛美麗 追問

2020-05-13 12:55

老師,為什么月末要將應交稅費-銷項稅,進項稅結轉到應交稅費-轉出未交增值稅

答疑蘇老師 解答

2020-05-13 12:57

你好 因為如果進項大于銷項的話,就在轉出未交增值稅科目反應的。

天使愛美麗 追問

2020-05-13 12:58

那銷項大于進項呢

答疑蘇老師 解答

2020-05-13 13:00

你好 那就再結轉到未交增值稅科目的。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
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