老師好,去年暫估的加工費(fèi)計(jì)入了,制造費(fèi)用~加工費(fèi),也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,請(qǐng)問今年來發(fā)票了怎么入賬?是紅沖原來的那筆再按正確的重新做一筆嗎?謝謝
櫻花粉
于2020-05-13 09:53 發(fā)布 ??1308次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-13 09:56
暫估和你的發(fā)票是一樣的嗎?
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簡單點(diǎn)可以,規(guī)范一些的話還是應(yīng)該通過生產(chǎn)成本核算。
2019-04-01 15:28:25

暫估和你的發(fā)票是一樣的嗎?
2020-05-13 09:56:15

借:生產(chǎn)成本貸:制造費(fèi)用
2018-06-13 14:28:13

你好,委托方是沒有制造費(fèi)用科目的
2017-07-24 17:31:59

你好!這個(gè)你們是應(yīng)該按受托加工來
(1)收到受托加工材料物資時(shí):
可不作會(huì)計(jì)處理,但對(duì)收到的受托加工物資要在備查簿中進(jìn)行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。
(2)將受托的材料發(fā)到生產(chǎn)車間加工后,將人工、輔助材料等記:
借:生產(chǎn)成本——受托加工
貸:原材料等
(3)加工完成入庫時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本
借:庫存商品——受托加工產(chǎn)品
貸:生產(chǎn)成本——受托加工
(4)將加工完成的產(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時(shí):
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅(如果涉及消費(fèi)稅的,要代扣代繳消費(fèi)稅)
(5)在備查簿上登記受托加工材料物資收付情況,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品——受托加工產(chǎn)品
2024-09-05 14:45:16
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