我們是供應商,給客戶供貨,但是又在客戶那里拿了我 問
同學,你好 嗯,是可以的 答
自然人電子稅務局扣繳端中提示:“您輸入的證件號 問
你好,一般是身份證號碼輸錯了。 答
你好,老師,去年暫估的成本,今年5月收到發票,如何沖銷 問
同學,你好 紅沖之前的暫估分錄,然后按照發票重新做。不需要用到以前年度損益調整科目 答
3月份工資:應發工資:61465單位社保:30110.78元,個人 問
計提工資 借管理費用等61465 貸應付職工薪酬應付工資61465 答
手續費不算到成本里面嗎? 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
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老師 實務中無形資產攤銷分錄是不是要這樣做: 無形資產攤銷: 借:管理費用_累計攤銷200 貸:累計攤銷200 借:累計攤銷:200 貸:無形資產200這樣無形資產價值才能減少是吧
老師請問1. 研發形成無形資產, 無形資產攤銷時候 是借研發支出-資本化支出-無形資產攤銷 貸 累計攤銷嗎2.月末結轉 借管理費用-研究費用 貸研發支出-資本化支出-無形資產攤銷嗎
無形資產攤銷,每月攤銷4500元,第一個月的分錄是管理費用—無形資產攤銷4500累計攤銷4500第二個月累計攤銷金額是多少
老師,攤銷無形資產15000元,按10年攤銷的話,是借管理費用-無形資產125,貸累計攤銷-無形資產125,這樣做會計分錄對嗎?


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2020-05-12 22:11
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