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阿爾
于2020-05-12 15:57 發(fā)布 ??884次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-05-12 15:57
您好可以更正申報 或者下個月補申報
阿爾 追問
2020-05-12 15:58
稅款已經(jīng)繳納了也可以更正申報嘛
bamboo老師 解答
2020-05-12 17:23
稅款已經(jīng)繳納了也可以更正申報
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剛剛申報附稅時,免抵稅額忘記填寫,導(dǎo)致附稅少交,有補救辦法嘛
答: 您好 可以更正申報 或者下個月補申報
老師 第二列的免抵稅額是什么,需要填寫嗎?
答: 你好,就是出口企業(yè)因免抵的增值稅形成的計稅依據(jù),有就需要填寫,沒有就不需要填寫的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好我們企業(yè)有出口的免抵稅額應(yīng)該怎么填寫
答: 您好,您是在哪里填寫
稅控全額抵減,沒抵減完的每個月都要填寫減免稅申報表嗎
討論
外貿(mào)企業(yè)出口退稅銷售額,申報增值稅時應(yīng)該填在免稅銷售額還是免抵退稅銷售額。進項稅額是填寫在待抵扣進項稅額嘛
小微企業(yè)減免增值稅,在申報附加稅時用在免抵稅額處填寫嗎?
申報出口退稅中,免抵稅額可以抵稅嗎?如何抵?稅表如何填報?
生產(chǎn)企業(yè)的免稅部分和退稅部分是不是都填寫在增值稅的免抵退稅出口銷售額,還是分開填寫?另外申報了的免抵退稅出口銷售額不承認為申報了免稅銷售額嗎?要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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阿爾 追問
2020-05-12 15:58
bamboo老師 解答
2020-05-12 17:23