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黎瑩
于2020-05-12 14:27 發(fā)布 ??1807次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-12 14:29
不能了,這個是不能
黎瑩 追問
2020-05-12 14:31
那我現(xiàn)在未交增值稅貸方余額與我實際申報的增值稅應(yīng)補交金額要大,這個我還如何調(diào)賬?
maize老師 解答
2020-05-12 14:38
需要去查下,看啥情況,你查啥原因嗎
2020-05-12 14:39
這是以前會計留下的
2020-05-12 14:43
你這個實在不想查,那就調(diào)一致,借未交增值稅 貸利潤分配未分配利潤,
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企業(yè)購入甲材料一批 價款20000元 增值稅進項稅額2600元 材料未到達 全部款項未支付
答: 你好 借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款
老師麻煩問一下,21年增值稅進項稅額有剩余,是否可以在22年使用
答: 你好;? 可以留抵的。 可以的? ?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
即是增值稅法定稅率,又是增值稅進項稅額扣除率的是哪一個
答: 你好,這個就是9%的哦
請問這道題里面的增值稅進項稅額是如何得出的?是否能入賬?
討論
四月份增值稅進項稅額漏記了100元,怎么辦?
增值稅進項稅額認證后能否選擇具體留抵的金額,還是和銷項相減多的才能留
老師,增值稅進項稅額認證清單在哪里下載打印?
增值稅進項稅額,需要年結(jié)嗎
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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黎瑩 追問
2020-05-12 14:31
maize老師 解答
2020-05-12 14:38
黎瑩 追問
2020-05-12 14:39
maize老師 解答
2020-05-12 14:43