
老師你好,更正申報(bào)的原因?qū)е缕髽I(yè)所得稅交了兩次金額都是5482.3,其中一筆申請退稅了,完整的分錄怎么寫,謝謝
答: 你好 是好久的企業(yè)所得稅的
老師,你好,企 業(yè)所得稅年度匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)之前已預(yù)交的企業(yè)所得稅申報(bào)比應(yīng)交數(shù)多,但又不想申請退稅,申報(bào)時(shí)在寫報(bào)告時(shí)該怎么處理比較好呢?該調(diào)整增加的都已調(diào)整了,現(xiàn)在是直接調(diào)整增加一筆嗎?
答: 你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫帳載金額調(diào)增就可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅多繳申請退稅,申請理由應(yīng)該怎么寫?
答: 同學(xué)您好,就是所得稅匯算清繳多交稅款申請退稅


半斤 追問
2020-05-12 10:58
meizi老師 解答
2020-05-12 11:02