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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-11 11:32

你好      是你們支付了軟件使用費嗎

小小 追問

2020-05-11 11:33

對方支付了軟件使用費,我們是收款方,我們研發

meizi老師 解答

2020-05-11 11:40

你好  這個不是免稅的  開眼*研發和技術服務*研發技術服務3040101 按6%開票的

小小 追問

2020-05-11 11:41

怎么界定開免稅還是不免稅呢?

小小 追問

2020-05-11 11:42

我們開“”技術服務費,行吧?

meizi老師 解答

2020-05-11 11:47

你好  根據《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件3《營業稅改征增值稅試點過渡政策的規定》第一條第二十六款規定,納稅人提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務免征增值稅。

與技術轉讓、技術開發相關的技術咨詢、技術服務,是指轉讓方(或者受托方)根據技術轉讓或者開發合同的規定,為幫助受讓方(或者委托方)掌握所轉讓(或者委托開發)的技術,而提供的技術咨詢、技術服務業務,且這部分技術咨詢、技術服務的價款與技術轉讓或者技術開發的價款應當在同一張發票上開具。

因此,符合上述規定的與技術轉讓、技術開發相關的技術咨詢、技術服務可以免征增值稅。

小小 追問

2020-05-11 11:52

太長,看不太懂。

小小 追問

2020-05-11 11:53

我們開票開,技術研發費?還是研發技術服務費?還是技術服務費?

meizi老師 解答

2020-05-11 12:04

你好  開*研發和技術服務*研發技術服務3040101 按6%開票的

小小 追問

2020-05-11 12:05

謝謝

meizi老師 解答

2020-05-11 12:13

不客氣 幫到你就好

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你好 是你們支付了軟件使用費嗎
2020-05-11 11:32:47
你好不經常發生可以 的?
2023-01-12 16:08:38
你好!應該按實際業務開發票,存在風險
2018-05-24 16:19:18
軟件技術開發,對國內提供,不免稅,6%的稅率,如果是雙軟企業,可以即征即退 對國外提供,免稅
2018-10-11 09:20:50
你可以開具嵌入式軟件的名稱,例如仿真模擬系統、自動駕駛操作系統。
2018-06-07 09:56:01
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