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純靜
于2020-05-11 09:50 發布 ??3847次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-05-11 09:51
這個直接轉出欄轉出就行了
純靜 追問
2020-05-11 15:40
不會填寫
樸老師 解答
2020-05-11 15:45
就是轉出那欄直接填寫
2020-05-11 16:19
不用填寫附表二么,我填寫后說不對,和信息表上的數據
2020-05-11 16:25
你采集進項了嗎?就是附表二
2020-05-12 08:50
填了附表二,但是系統說我填寫的不對,所以到底具體如何填報
2020-05-12 09:02
在增值稅申報表附表二“進項稅額轉出”填報的是本期(即當月所認證)進項稅額中需要轉出的部分即可。進項稅額轉出只要在“增值稅納稅申報表附列資料(表二)”里的進項稅額轉出第20欄,紅字專用發票通知單注明的進項稅額里填制即可的,這里填制了增值稅申報總表里就會自動生成的
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當月開出增值稅發票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發票,次月不申報銷項稅,有增值稅發票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發票就需要申報銷項稅額
申報增值稅的時候,銷項發票直接采集?進項發票呢?我想問,申報增值稅之前,采集發票的操作。
答: 你好,是的,銷項發票從開票系統采集 進項發票是通過認證結果讀入或者數據錄入的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅申報,進項發票怎么導入嗎
答: 您好,不用導入,申報系統會自動導入認證的進項稅額的數字。
我著急用發票,可以先零申報增值稅,待發票領回來,發現有增值稅的進項和銷賬稅額,我在重新更正增值稅申報可以嗎?
討論
一張銷項增值稅專用發票 ,一張進項增值稅專用發票,倆張票稅額一樣。零申報嗎
老師,請教你一個問題,就是我們公司2月有一張進項發票,是未勾選的狀態,但是我們申報增值稅的時候,系統給申報了,我們現在怎么處理呢?
進項發票已認證勾選,后被紅沖,現在要做進項轉出,申報增值稅怎么填報的,有沒有視頻解答
如果3月進項和銷項都是0元,那增值稅申報前,還需要事先去統計確認3月的進項發票嗎?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 455607 個
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純靜 追問
2020-05-11 15:40
樸老師 解答
2020-05-11 15:45
純靜 追問
2020-05-11 16:19
樸老師 解答
2020-05-11 16:25
純靜 追問
2020-05-12 08:50
樸老師 解答
2020-05-12 09:02