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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-05-09 11:35

這個的話,是要調(diào)增的。   放在最后一個其他調(diào)增里,就可以了

小包zonga 追問

2020-05-09 11:36

那之前把滯納金全在印花稅里,印花稅要不要調(diào)減

許老師 解答

2020-05-09 11:38

其實正常的會計處理的話    是將滯納金的部分   記入營業(yè)外支出的    
你記入稅金及附加   反正都是損益類科目    不影響什么    不調(diào)賬  也是可以的

小包zonga 追問

2020-05-09 11:41

那匯算清繳需要調(diào)整嗎

許老師 解答

2020-05-09 11:42

就是滯納金部分,調(diào)增一下,就可以了   其他的,沒什么

小包zonga 追問

2020-05-09 11:42

印花部分需要調(diào)減嗎

許老師 解答

2020-05-09 11:43

這個不存在的呀   會計處理上,已經(jīng)計入了

小包zonga 追問

2020-05-09 11:51

之前滯納金50元已經(jīng)計到印花稅里已經(jīng)所得稅前扣除了。把50元滯納金調(diào)增,不把之前賬里多加了50元的印花稅50元部分調(diào)減。會不會導(dǎo)致所得稅扣除少了一次50元

許老師 解答

2020-05-09 11:54

不會的呀。調(diào)增,不用賬務(wù)處理的。調(diào)增一次,就可以了

小包zonga 追問

2020-05-09 11:54

好的,謝謝

許老師 解答

2020-05-09 11:55

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
這個的話,是要調(diào)增的。 放在最后一個其他調(diào)增里,就可以了
2020-05-09 11:35:42
補交的印花稅 借:管理費用——稅費 貸:銀行存款 補交的企業(yè)所得稅 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 將管理費用和所得稅結(jié)轉(zhuǎn)
2017-05-26 18:46:24
 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整 同時調(diào)整未分配利潤   借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤分配-未分配利潤。
2021-06-02 08:48:25
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 ,貸;以前年度損益調(diào)整 借;;以前年度損益調(diào)整 ,貸;利潤分配——未分配利潤
2019-06-05 15:27:43
你好,1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2021-08-18 10:39:48
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