
老師,請問我上個月沒有銷售額(沒有開票),有進項票,因為不要抵扣所以我沒有勾選,我做到應交稅費~待認證進項稅額 這樣我這個月報稅務是不是0申報?如果不對我需要怎么做?
答: 同學你好,是零申報,因為沒有進項也沒有銷項
1、借:應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額2、借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額3、最后進項遞減銷售,抵扣增值稅,是這樣一個分錄嗎?
答: 你這個是輔導期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅(銷項減去進項的差額)?? 進項稅額就是當月認證的進項是嗎
答: 同學你好 是的,是當月認證的


竹子熊 追問
2020-05-08 23:42
李雪婷老師 解答
2020-05-08 23:51