老師,早上好!給銷售人員購(gòu)買的手機(jī)是借:銷售費(fèi)用-- 問(wèn)
借:銷售費(fèi)用--辦公費(fèi),貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒(méi)有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問(wèn)
可直接確認(rèn)為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元,25.02.15A公司開(kāi)票5000元 問(wèn)
若原賬務(wù)處理正確(業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無(wú)誤),無(wú)需調(diào)整,預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯(cuò)誤或重分類): 記賬錯(cuò)誤:紅字沖銷錯(cuò)誤分錄,按實(shí)際重新入賬。 預(yù)付貸方余額(重分類): 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 答
老師 我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1% 還是3% 問(wèn)
我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問(wèn)
借銀行存款 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答

勞務(wù)發(fā)票有3%增值稅專用發(fā)票和11%增值稅專用發(fā)票,什么情況需要開(kāi)是11%增值專用發(fā)票?
答: 你好,建筑勞務(wù)才是11%
含有折扣的增值稅專用發(fā)票怎么開(kāi)負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票
答: 您好,可以與對(duì)方溝通折扣是否要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,如果要開(kāi)的話,那就折算到負(fù)數(shù)里面就行了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我需要申請(qǐng)一個(gè)那個(gè)增值稅專票的,申請(qǐng)?jiān)趺瓷暾?qǐng)呢。我從網(wǎng)上搜的人家這個(gè)發(fā)票管理里面有這個(gè)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票。我這個(gè)沒(méi)有顯示這一項(xiàng)。怎么弄。
答: 你好,申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓F保詈玫綘I(yíng)業(yè)大廳去,他們要可以指導(dǎo)解決。而且可能還有繳納稅金,一不到位好點(diǎn)。供參考。

