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發夾
于2020-05-06 19:18 發布 ??865次瀏覽
王茫茫老師
職稱: 注冊會計師
2020-05-06 19:19
你最好分開處理轉私戶時:借:其他應收款 貸:銀行存款收到現金時借:庫存現金貸:其他應收款
發夾 追問
2020-05-06 19:22
是的,
不分也沒問題吧
王茫茫老師 解答
2020-05-06 19:29
嗯,如果是當天或者時間相隔很近的話,不分也是可以的
2020-05-06 19:37
是啊
2020-05-06 19:44
嗯,很高興能夠幫助到你
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老師,從公戶轉賬到私戶,再收到他的現金借:現金貸:銀行存款可以嗎??沒問題吧。
答: 你最好分開處理 轉私戶時: 借:其他應收款 貸:銀行存款 收到現金時 借:庫存現金 貸:其他應收款
是以前老板當廢鐵賣掉的,現在怎么處理?沒有收到銀行存款也沒有收到現金。
答: 外賬啊 當作取得現金收入了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到現金貨款,然后存入銀行,是借:庫存現金貸:應收賬款,然后借:銀行存款 貸:庫存現金。還是直接借:銀行存款 貸:應收賬款
答: 你好,第一種情況 處理
可以用銀行存款方式收到客戶的貨款,然后又用現金方式退給客戶嗎?
討論
在企業收到客戶的可退訂金時 分錄這么做對不對 收到訂金時 借:庫存現金/銀行存款 貸:預收賬款 收到尾款時 借:庫存現金/銀行存款 預收賬款 貸:主營業務收入 退訂金時 借:預收賬款 貸:庫存現金/銀行存款
老師好,請問,今年1月份,我公司出租了一半廠房給A公司用。他付我們租金。1月份我收到了A公司銀行轉賬6萬元租金,幾天后老板又給我的3萬元現金,說是A公司給的。我入賬是,借:銀行存款6萬,庫存現金3萬;貸:預收賬款-A公司 9萬。但是6月我才知道這個3萬現金是我老板和A公司借的。(不是A公司支付的租金)。這3萬現金7月份就要還回去。不應該入我公司的預收款。現在發現了錯了, 紅沖了那個分錄,紅沖后正確的分錄應該怎么做啊?謝謝老師
"應收款收到現金,后來又對公轉過來,之前借:庫存現金貸:應收賬款,現在來了銀行,,我要借銀行存款,貸庫存現金,摘要要怎么打?"
保險公司賠款: 借:銀行存款 貸:現金 收到保險公司賠款,以現金的方式給客戶
王茫茫老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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發夾 追問
2020-05-06 19:22
發夾 追問
2020-05-06 19:22
王茫茫老師 解答
2020-05-06 19:29
發夾 追問
2020-05-06 19:37
王茫茫老師 解答
2020-05-06 19:44