
老師,一號買材料,借在建工程,待應付六號給人家轉了款,借應付,待銀行存款。發票回來怎么做呀。
答: 有差額嗎,沒有就貼1號上面,有做借在建工程負數 貸應付賬款 負數,之后按發票做
我們公司沒有簽合同做的工程都是我們公司墊付的 能記 借在建工程 貸應收款 在借原材料貸銀行存款嗎?是不是要記兩筆賬呢 是給甲方做但是沒有簽合同的那種
答: 借:原材料 貸:銀行存款 借:工程施工——成本 貸:原材料
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,房開企業建造樓盤售樓部,這售樓部建造后不拆除,后期會變成物業管理用房,自己買材料做分錄,借:庫存材料-鋼筋 貸:銀行存款,領用材料,借:在建工程-建筑工程 貸 庫存材料-鋼筋,在什么時候在建工程可以轉化為固定資產呢?
答: 你好? 你們這個達到了預定使用狀態了就可以轉固定資產去。? ??
老師,請問,1、自建辦公樓租用吊車,支付的吊車費怎么做分錄?2、還有就是我們自建辦公樓買的一些材料,可以借工程物資-材料費,貸銀行存款,領用時,借在建工程,貸工程物資-材料費,這樣做對么
老師你好,如圖所示,貸方什么時候用銀行存款,什么時候用在建工程,自建不是應該都用"在建工程"先匯總嗎?不明白為什么會有個銀行存款。
老師,請問這個題中的出售取得變價收入為什么不從入賬價值里減去呢?殘料價值不是要借:銀行存款或原材料,貸:在建工程 嗎?那從在建工程轉入固定資產后殘料價值的數也是應該扣完的數,為什么這個題沒扣呢?


Angelababy 追問
2020-05-06 17:36
maize老師 解答
2020-05-06 17:46