
老師我們公司上個月交了開票軟件的年維護費260元,這個是能全部抵扣吧,我打算這個月全部抵扣,填了附表四和增值稅減免的那個表,這樣填完后應該在主表23欄反映出來的,為什么我主表23欄沒數據了,我是哪里開錯了嗎
答: 手動填寫的主表應納稅減征額里面。
老師,稅控軟件維護費減免的增值稅怎么寫分錄?
答: 借:應交稅費—應交增值稅—減免稅 貸:管理費用—辦公費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,晚上好!請教您一個問題 :金稅開票軟件及增值稅認證維護費,對方開了普通發票,按照規定可以全額抵扣增值稅。發生費用時,我做了如下分錄: 借;管理費用-辦公費(軟件維護費)480 貸:銀行存款 480 借: 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)480 貸: 管理費用-辦公費(軟件維護費) 接下來,申報抵扣增值稅時,應交稅費-應交增值稅(減免稅款)這個科目需要結轉到其他科目嗎?如果需要,是什么科目?
答: 你好,月底需要結轉,借應交稅費-轉出未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅(減免稅額)


山楂欠 追問
2020-05-06 12:18
郭老師 解答
2020-05-06 12:20