
請問,公司銷售,開票報稅后,應收賬款額與實際收回額有差別,或者是少收回幾百元(不可收回),該怎么處理?分錄怎么做?
答: 你好 那你們就按實際開票掛應收賬款。 沒收回來的掛應收賬款 年末可以做壞賬處理 確實收不回來的款項
老師,我公司臨時拆借給別人公司的借款分錄怎么做?用其它應收款還是應收賬款?
答: 您好,一般用其他應收款反映
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,請問跨年度的應收賬款入錯賬了要怎么調整?如原本是收客戶的押金錯記應收款了,并且記入應收后客戶的賬款結清,現在要恢復應收改押金收款,這調整分錄怎么做?
答: 你好,應該是做其他應收款是嗎?借其他應收款貸應收賬款。


丫丫巴貝 追問
2020-05-06 10:49
meizi老師 解答
2020-05-06 10:50
丫丫巴貝 追問
2020-05-06 11:41
meizi老師 解答
2020-05-06 11:41