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Iceheart
于2020-05-05 15:09 發布 ??7300次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-05-05 15:10
你好 1. 是的 2. 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬-福利費 貸銀行存款 是的
Iceheart 追問
2020-05-05 15:29
老師,對于企業發生的業務招待費,為了方便匯算清繳,是不是也可以過一下“其他應付款-業務招待費”,也就是 借:管理費用-業務招待費 貸:其他應付款-業務招待費 借:其他應付款-業務招待費 貸:銀行存款 這樣子去做賬會好一些
meizi老師 解答
2020-05-05 15:30
你好 這個不用的。 你到時直接做借管理費用-業務招待費貸銀行存款 即可。 你直接付款的 不需要走其他應付款核算
2020-05-05 15:44
業務招待費我們平時會在銷售費用和管理費用里面體現,如果在平時做賬時就統一的去過一下其他應付款科目,這樣不是會對我們業務招待費這項費用歸集在一起,匯算清繳時直接填其他應付款-業務招待費的數據,不用再去費用里面加,并且對這項費用也會起到一定把控作用
2020-05-05 15:47
你好 你們平常做賬 看你們自己企業 如果你們方便核算招待費明細。 你可以走這個科目 過渡下
2020-05-05 15:50
好的,謝謝老師
2020-05-05 15:54
沒事的 希望能幫到你
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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Iceheart 追問
2020-05-05 15:29
meizi老師 解答
2020-05-05 15:30
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meizi老師 解答
2020-05-05 15:47
Iceheart 追問
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meizi老師 解答
2020-05-05 15:54