
誤以我公司(甲)的銀行賬戶,代付了關(guān)聯(lián)方內(nèi)另一家公司(乙)供應(yīng)商的貨款,應(yīng)該怎么調(diào)整
答: 你好 借 其他應(yīng)收款-乙公司 貸 銀行存款
給供應(yīng)商付款,本來應(yīng)該是以我們公司的銀行賬戶來付出去,但是現(xiàn)在搞錯了,被我們內(nèi)部關(guān)聯(lián)方的另一個公司銀行賬戶付出去了,這個賬務(wù)怎么調(diào)比較合適呢
答: 你好 那你就掛對方公司往來 你之前分錄是怎么做的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,外賬要注意些什么?馬上要接外賬了,心里很忐忑,比如每月開多少票給客戶啊,供應(yīng)商開多少票啊,銀行賬戶要注意什么啊之類的,擔心
答: 你好 我建議到時: 一.將尚未處理完畢的業(yè)務(wù),處理完畢。一般將交接截至期放在月末,這就是說,將月底之前的憑證、帳簿、報表等編制登記完畢。 二.整理保管的各種會計資料(如憑證、帳簿、報表等)和各種會計物品(如證件、發(fā)票、印章、電算化密碼等),并列示于交接清單上。 三.整理尚無法處理的業(yè)務(wù),列示于交接清單上,注明已處理的程度、相關(guān)的憑證資料等。 四.交待其他相關(guān)事宜,比如相關(guān)工作聯(lián)系部門(包括企業(yè)內(nèi)部和外部)聯(lián)系人的聯(lián)系方式、相關(guān)會計處理的流程方法等等。這些內(nèi)容視你的具體情況而定,以將你工作的內(nèi)容交待清楚為準。

