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陽陽2014
于2020-05-04 14:35 發布 ??618次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-05-04 14:35
你好 發票開了多少呢?
陽陽2014 追問
2020-05-04 14:37
未開發票
答疑蘇老師 解答
2020-05-04 14:38
你好 你們之前掛賬491的話,這次就是 借 應付賬款 491 貸 庫存商品 41 銀行存款 450
2020-05-04 14:47
可以借:應付賬款491 貸 財務費用-其他 41 銀行存款 450 嗎?
2020-05-04 14:48
你好 也可以的 不過這個財務費用也是不可以稅前扣除的。
微信里點“發現”,掃一下
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供應商貨款491元 優惠41元,實付450的分錄怎么做
答: 你好 發票開了多少呢?
老師,您好,我想問一下,就是供應商回收配料抵貨款的分錄是怎樣的
答: 你現在是客戶還是供應商,抵應收款還是應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這個分錄是什么意思????客戶貨款直接轉給供應商了嗎?
答: 你好 不是的 這里可能之前支付了押金,或者供應商之前多公司有欠款。
這是公司付供應商貨款打的收條,該怎么記分錄啊
討論
供應商的貨物有質量問題,扣了供應商貨款,這個貨款怎么寫分錄啊
老師,請問收到供應商支付代收貨款的分錄怎么做?
老師,早上好!本月應付供應商A客戶貨款10萬,應收供應商A客戶4萬,應收抵應付后,我們付給A客戶6萬元就可以啦,老師,分錄怎么寫?謝謝!
老師你好,支付供應商貨款16884,其中有減去補差價款396,還有賣給供應商一組冷風柜2925、實際支付貨款13663,老師這筆分錄咋做
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
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陽陽2014 追問
2020-05-04 14:37
答疑蘇老師 解答
2020-05-04 14:38
陽陽2014 追問
2020-05-04 14:47
答疑蘇老師 解答
2020-05-04 14:48