老師,這個41168不知道當時怎么回事,應(yīng)該不是直接用結(jié)轉(zhuǎn)了12月的賬套后做的,現(xiàn)在41168變成了41768。一個是2018年,一個是2019年,都已經(jīng)結(jié)賬的賬套了,我應(yīng)該怎么做調(diào)平?2020年的1月份已經(jīng)錄憑證了
Fighting
于2020-05-04 09:19 發(fā)布 ??709次瀏覽


- 送心意
李雪婷老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-05-04 09:27
同學你好
這個期初余額應(yīng)該是錄入不是結(jié)轉(zhuǎn)的
你可以在2020年進行調(diào)整,沖銷多出來的押金
貸:其他應(yīng)收款—押金
借方科目需要你查找一下影響的是哪個科目,你把18年末科目余額表導出來,把19年初科目余額表導出來,核對一下,除了其他應(yīng)收款,應(yīng)該還有一個科目不等,否則19年年初數(shù)資產(chǎn)就不等于負債加所有者權(quán)益了,找出不等的那個科目,沖借方即可
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同學你好
這個期初余額應(yīng)該是錄入不是結(jié)轉(zhuǎn)的
你可以在2020年進行調(diào)整,沖銷多出來的押金
貸:其他應(yīng)收款—押金
借方科目需要你查找一下影響的是哪個科目,你把18年末科目余額表導出來,把19年初科目余額表導出來,核對一下,除了其他應(yīng)收款,應(yīng)該還有一個科目不等,否則19年年初數(shù)資產(chǎn)就不等于負債加所有者權(quán)益了,找出不等的那個科目,沖借方即可
2020-05-04 09:27:06

你弄的是備份文件,你問問軟件售后
2019-03-11 18:36:47

你好,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,再過賬,然后結(jié)賬就是了
2019-12-16 10:08:54

單擊年度賬建立,系統(tǒng)自動列出所要建立新年度的賬套和下一年的會計年度,單擊確認按鈕,系統(tǒng)自動建立新年度的帳。上年結(jié)帳應(yīng)注意:若用了工資,12月份操作月末處理,系統(tǒng)會提示:請結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作信息。此時必須以帳套管理員身份登陸到系統(tǒng)管理中先建立下年度的帳套數(shù)據(jù)庫,之后在新的年度中結(jié)轉(zhuǎn)上年工資數(shù)據(jù)。
否則,在總帳系統(tǒng)中進行12月份結(jié)帳時,工作檢查將不會f過,因為工資模塊的系統(tǒng)狀態(tài)始終是12月份未結(jié)帳狀態(tài)。存貨核算,固定資產(chǎn)12月結(jié)帳,工資做完年度結(jié)轉(zhuǎn),總帳12月結(jié)帳。上年才算完成結(jié)帳。
結(jié)轉(zhuǎn)時注意:在系統(tǒng)管理里,以帳套管理員注冊到新年度帳里,然后在年度帳-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)里進行結(jié)轉(zhuǎn),若接轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)按鈕置灰,說明注冊的年度不對,還在上年度里,重新注冊即可。
2022-01-18 16:01:42

同學你好,你建賬啟用期間選擇的是什么時候?
2019-03-15 13:36:57
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2020-05-04 09:30
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2020-05-04 09:43
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2020-05-04 10:09
李雪婷老師 解答
2020-05-04 10:10