我單位2019年入帳了一筆715的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張發(fā)票當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,2020年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開具金額有誤,于2020年退回給對(duì)方重新開正確的發(fā)票,對(duì)方給我方開具2019年那張入帳發(fā)票對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票,重新開具了正確金額585元發(fā)票,我方收到負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的正數(shù)發(fā)票后怎么入賬呢,請(qǐng)哪位老師解答一下,幫忙寫一下會(huì)計(jì)分錄,謝謝
素言
于2020-05-02 22:16 發(fā)布 ??657次瀏覽
- 送心意
黎老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-02 22:19
你好,負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的正數(shù)發(fā)票一起做記賬憑證 差額的賬務(wù)處理 借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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你好,負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的正數(shù)發(fā)票一起做記賬憑證 差額的賬務(wù)處理 借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2020-05-02 22:19:38

借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2016-11-21 15:34:10

沖減之前的分錄,不過(guò)之前借方的進(jìn)項(xiàng)稅,在貸方用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-04-29 14:05:03

負(fù)數(shù)發(fā)票沖減之前的賬務(wù)處理,然后按正確的發(fā)票入賬
2020-01-08 17:19:24

借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2016-10-19 16:17:23
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素言 追問(wèn)
2020-05-02 22:24
黎老師 解答
2020-05-02 22:31