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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-05-01 10:57

你好,這個問題一會發給你,記得問我要

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:17

1借工程物資500000
應交稅費進項稅額65000
貸銀行存款565000

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:18

2借在建工程450000
貸工程物資450000

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:19

3借在建工程64000
貸原材料64000

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:19

4借在建工程50000
貸生產成本輔助生產成本50000

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:19

5借在建工程95800
貸應付職工薪酬95800

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:20

6借固定資產659800
貸在建工程659800

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:21

圖片三的會計分錄

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:22

1借在建工程52
應交稅費進項稅額6.5
貸銀行存款58.5

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:22

2借在建工程12
貸工程物資12

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:22

3借在建工程15
貸原材料15

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:24

4借在建工程19+25*23%
貸庫存商品19
應交稅費應交增值稅銷項稅25*13%
應交稅費應交消費2.5

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:26

5借在建工程19.5
貸應付職工薪酬13
銀行存款6.5

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:26

6借固定資產122.75
貸在建工程122.75

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:36

7.2020年底的累計折舊
122.75*2/10+(122.75-24.55)*2/10*3/12
=24.55+4.91=29.46

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:37

可回收金額是90

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:37

賬面價值122.75-29.46=93.29
93.29-90=3.29

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:37

借資產減值損失3.29
貸固定資產減值準備3.29

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:39

8.21年計提折舊90/3=30

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:43

借固定資產清理64.91
累計折舊54.55
固定資產清理準備3.29
貸固定資產122.75

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:43

借銀行存款56.5
貸固定資產清理50
應交稅費銷項稅額6.5

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:43

借固定資產清理5
貸銀行存款5

暖暖老師 解答

2020-05-01 11:44

借資產處置損失9.91
貸固定資產清理9.91

聽話的店員 追問

2020-05-01 16:03

圖2的發了嗎

暖暖老師 解答

2020-05-01 16:22

圖二的會計分錄如下

暖暖老師 解答

2020-05-01 16:23

1借在建工程80000
應交稅費進項稅額10400
貸銀行存款90400

暖暖老師 解答

2020-05-01 16:23

借在建工程5400
貸銀行存款5400

暖暖老師 解答

2020-05-01 16:24

借固定資產85400
貸在建工程85400

暖暖老師 解答

2020-05-01 16:25

折舊手頭沒計算器,你自己做一下這個

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 寫第一筆分錄就好了
2019-11-24 10:12:11
你好!你如果是用于不動產的就要分2年抵扣。不是不動產的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14
你好 1 借,(1)公司購入甲材料7000千克,單價16元,增值稅進項稅額19040元,款項未付,材料未到。 借,在途物資 112000 借,應交稅費——應增進19040 貸,應付賬款 (2)用銀行存款3500元支付上述甲材料外地運雜費。 借,在途物資3500 貸,銀行存款3500 (3)購入乙材料240噸,單價840元,進項稅額34272元,款項通過銀行付清,材料尚未入庫。 借,在途物資240*840 借,應交稅費——應增進34272 貸,銀行存款 (4)用銀行存款200000元預付訂購丙材料款。 借,預付賬款200000 貸,銀行存款200000 (5)已經預付款的丙材料本月份到貨,但是尚未驗收入庫。價款144000元,增值稅進項稅額24480元。以前預付款200000元,剩余款供貨單位退回。 借,在途物資 144000 借,應交稅費——應增進24480 貸,預付賬款168480 借,銀行存款31520 貸,預付賬款31520
2020-05-25 11:01:58
你好,這個問題一會發給你,記得問我要
2020-05-01 10:57:38
你好,這個要轉出的,學員
2022-09-15 14:30:22
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