APP下載
Gangsta
于2020-05-01 08:03 發布 ??6154次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2020-05-01 08:32
你好!應交增值稅,填寫應交稅費…未交增值稅貸方發生金額已交增值稅,填寫未交增值稅借方發生額
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
應上交應彌補款項表增值稅應該怎么填
答: 你好! 應交增值稅,填寫應交稅費…未交增值稅貸方發生金額 已交增值稅,填寫未交增值稅借方發生額
老師您好,請問決算表中應上交應彌補款項表中的本年應交數從哪里得到?
答: 應上交應彌補款項表的本年應交數是指本年度年 1 月至 12 月的全年數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我上個月忘記認證進項票了!!導致現在要交好多的增值稅!!其實手里有票沒認證!這個還有辦法彌補嗎??
答: 沒有辦法,只能先交稅 之后認證抵扣,以后月份少交稅
我報今年8月份增值稅報表的時候,我6%是沒票抵的,6%的稅增值稅我交少了,現在報表也已經申報扣款了,那我想彌補8月份少交的增值稅,我該怎么辦啊?
討論
就是我這邊增值稅發現進銷相抵后還要交很多稅,像這種情況還有彌補的機會嗎
比如16增值稅的時候,開票總金額20000,現在變成13的增值稅,應該怎么開票給別人彌補上少給別人的三個點呢?
增值稅可以彌補以前年度虧損嗎
公司上月沒沒進項,交了很多稅,這個月有進項了,現在還可以彌補嗎
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
★ 4.99 解題: 70466 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)