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啷里個蘭
于2020-04-30 17:28 發(fā)布 ??757次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-04-30 17:29
就是要對應(yīng)收賬款的余額計提壞賬準備
啷里個蘭 追問
2020-04-30 17:32
那其實2020已經(jīng)回票的,可以和他們爭取不用計提吧?
辜老師 解答
2020-04-30 17:43
不行的,要按會計政策計提的
2020-04-30 17:47
我們那筆等于是19年底12月預付的一個咨詢款,合同期限一年,按照權(quán)責發(fā)生制,和實質(zhì)重于形式原則,難道不能不計提,按期入費用嗎
2020-04-30 18:04
你可以計入預付賬款,這個就不用計提壞賬準備
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老師,為什么年審的時候說,其他應(yīng)收款有余額不當月入費用就要計提壞賬?
答: 就是要對應(yīng)收賬款的余額計提壞賬準備
其他應(yīng)收款計提高額減值準備說明企業(yè)已有資產(chǎn)質(zhì)量有什么問題
答: 你好,計提高額減值準備,說明該資產(chǎn)長期未收回,不能收回且發(fā)生損失的風險較大
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!計提股東紅利后 可以直接沖銷其他應(yīng)收款—股東嗎 這樣就可以不用交個稅吧
答: 可以 需要交個稅的 個稅不免的
老師,計提社保個人部分用的其他應(yīng)收款,需要設(shè)置輔助核算嗎,關(guān)聯(lián)到人員
討論
老師,想問下之前會計社保沒有計提,現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛在賬上,我現(xiàn)在萬怎么消除
年底我其他應(yīng)收款都沒有計提,一般計提比例是多少喲?千分之三嗎
其他應(yīng)收款如果重分類的話,就不用計提壞賬了吧
工廠向公司借款,之前答應(yīng)半年內(nèi)還款,但現(xiàn)在已經(jīng)超過時間了還沒還,老板催過幾次也是一直拖著,老板說這個款有可能很難還回來,當時借款時做的是其他應(yīng)收款,需要計提壞賬嗎?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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啷里個蘭 追問
2020-04-30 17:32
辜老師 解答
2020-04-30 17:43
啷里個蘭 追問
2020-04-30 17:47
辜老師 解答
2020-04-30 18:04