- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-04-30 16:46
實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款-**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款
項目完成后,形成資產部分
借:固定資產 / 無形資產
貸:在建工程-**項目
同時
借:專項應付款-**項目
貸:資本公積-撥款轉入
未形成資產需核銷的部分,報經批準后
借:專項應付款-**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的
借:專項應付款-**項目
貸:銀行存款
相關問題討論

您好, 借 轉項應付款 貸 銀行存款
2019-11-06 22:05:38

實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款—**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款
項目完成后,形成資產部分
借:固定資產 / 無形資產
貸:在建工程—**項目
2019-05-09 09:15:09

實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款-**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款
項目完成后,形成資產部分
借:固定資產 / 無形資產
貸:在建工程-**項目
同時
借:專項應付款-**項目
貸:資本公積-撥款轉入
未形成資產需核銷的部分,報經批準后
借:專項應付款-**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的
借:專項應付款-**項目
貸:銀行存款
2020-04-30 16:46:10

借:專項應付款-XX支出
貸:銀行存款
2020-03-17 11:05:30

借:銀行存款 貸:營業外收入 沖銷:借:應付賬款 貸方你之前借方記的什么就沖什么
2018-11-08 10:59:15
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海邊一粒沙 追問
2020-04-30 16:49
紫藤老師 解答
2020-04-30 16:49