老師, 固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)未取得正式發(fā)票,所得稅匯算時(shí) 問(wèn)
你計(jì)提了折舊,本年計(jì)提金額正常填報(bào),稅收金額填0 答
老師:匯算清繳調(diào)增的費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎? 問(wèn)
具體是什么費(fèi)用納稅調(diào)增了?要分析 答
老師您好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),認(rèn)繳5000元,沒(méi)有實(shí)際繳納,現(xiàn) 問(wèn)
您好,轉(zhuǎn)讓價(jià)格,低于你的實(shí)收資本,這個(gè)就不需要繳納稅款 答
一般納稅人:4月28日原材料已收貨,暫估入賬,借:原材料 問(wèn)
您好,不可取,第1個(gè)分錄是正數(shù),第3個(gè)分錄 借:原材料 100 進(jìn)項(xiàng)稅 9 貸:銀行 109 答
當(dāng)月進(jìn)口料件因?yàn)榱霞袉?wèn)題,要做退,賬上如何處理 問(wèn)
你好,你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄 做相反的就好了。 答

我2013年-2015年的賬目都計(jì)提了福利費(fèi),現(xiàn)在福利費(fèi)還有余額怎么做賬呢
答: 有余額說(shuō)明計(jì)提的福利費(fèi)還沒(méi)有完全用完
我們公司從16年到17年一直都在計(jì)提福利費(fèi),至今還有計(jì)提福利費(fèi)余額,要怎么處理
答: 你好,發(fā)生的關(guān)于福利費(fèi)的內(nèi)容,就沖 借:應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)付福利費(fèi)可以不在工資里計(jì)提了嗎?如果之前還有余額,發(fā)生的有關(guān)福利費(fèi)的費(fèi)用還可以繼續(xù)在這個(gè)科目核算嗎?如果不可以那應(yīng)付福利費(fèi)的余額要怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 您好!要計(jì)入工資里面的。 你之前是計(jì)提了福利費(fèi),沒(méi)有用完才有余額的嗎

