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如果有來生
于2020-04-30 11:16 發布 ??1621次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-04-30 11:16
你好,沒有跨年直接反分錄就行了
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上個月管理費用入錯多記了。本月要做沖減。應該怎么做會計分錄?謝謝
答: 你好,沒有跨年直接反分錄就行了
老師,上個月把“固定資產”做到“管理費用”了,也結轉損益了。本月要調整上月做錯的分錄,是怎么做?謝謝!
答: 借固定資產借管理費用負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上個月多計提了稅金,本月應該怎么做會計分錄進行沖減
答: 借;應交稅費-明細科目 貸;營業稅金及附加
老師 我們省份上個月社保費用企業部分減免了,一分錢都沒有交,那我還需要做到管理費用嗎?還是直接做減免計入到營業外收入呢?分錄應該怎么做才好呢,謝謝
討論
老師,18年的一個分錄錯把沖減管理費用 計入了營業外收入,影響匯算清繳嗎,該怎么更正,謝謝
四月一筆費用應計入開發成本,計入了管理費用,五月調賬如何做此筆分錄?謝謝
老師好,上月計提稅金及附加時多計提了,這個月做會計分錄時怎么做能把多計提的沖減掉。幫忙告知,謝謝!
老師,9月份在網上購買東西,前面那個會計借方記管理費用,貸方記原材料,10月進行退貨,支付寶收回了錢,怎么做分錄啊?怎么沖?謝謝老師
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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