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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2015-10-08 14:28

老師在月末核算包裝物時是按含稅價入賬的可結(jié)賬時是按除稅入賬的,中間存在差額要怎么處理這個差額?比如月末核算時是借包裝物貸其他應(yīng)付款這個金額是按含稅價入賬可供貨商結(jié)賬時是借其他應(yīng)付款應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款這個是按除稅價入其他應(yīng)付款的,其中的其他應(yīng)付款科目就會有差額這個差額要怎么調(diào)整?

羅老師 解答

2015-10-09 08:59

差額  借 其他應(yīng)付款 貸 其他應(yīng)付款-應(yīng)交稅費(fèi);

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老師在月末核算包裝物時是按含稅價入賬的可結(jié)賬時是按除稅入賬的,中間存在差額要怎么處理這個差額?比如月末核算時是借包裝物貸其他應(yīng)付款這個金額是按含稅價入賬可供貨商結(jié)賬時是借其他應(yīng)付款應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款這個是按除稅價入其他應(yīng)付款的,其中的其他應(yīng)付款科目就會有差額這個差額要怎么調(diào)整?
2015-10-08 14:28:12
你好,銷售食品收取的包裝物的押金是逾期時再交稅,現(xiàn)在收取時不交稅的。
2020-04-18 08:34:02
這個是小規(guī)模還是一般納稅人,不含稅=含稅/(1+稅率/征收率)
2019-09-19 10:47:51
為啥價外費(fèi)用要加入成本?
2022-07-27 11:11:51
借:應(yīng)收賬款1469000,貸:主營業(yè)務(wù)收入800000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項稅169000 ,其他業(yè)務(wù)收入500000?
2021-12-23 10:15:38
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