
應收賬款余額在貸方,不存在欠票,以前年度的,怎么把賬弄平,分錄怎么寫
答: 同學你好,做收入處理 借:應收賬款 貸:營業(yè)收入 應交稅費—增值稅—銷項 如果是多收的款,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里 借:應收賬款 貸:營業(yè)外收入
老師,內(nèi)賬里有很多以前年度的應收賬款,其實都收到了,現(xiàn)在想理一下,把應收賬款都調(diào)整掉,分錄怎么做?
答: 學員您好,其實都收到了 那這個錢是收到哪里去了呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問之前年度的應收賬款多掛了,現(xiàn)在是做以前年度損益嗎
答: 你好,應收賬款多掛了,與應收賬款對應的多掛了或者少入賬的科目是什么呢?


燕子飛 追問
2020-04-29 13:09
燕子飛 追問
2020-04-29 13:10
燕子飛 追問
2020-04-29 13:11
燕子飛 追問
2020-04-29 13:13
李雪婷老師 解答
2020-04-29 13:15