繳納工會經(jīng)費之后,收到返還的工會經(jīng)費1萬元,記賬為: 借:銀行存款-工會專用戶 10000 貸:其他應付款-工會經(jīng)費 10000 后續(xù)發(fā)生一筆工會支出500元,記賬為: 借:其他應付款-工會經(jīng)費 500 貸:銀行存款-工會專用戶 500 問題1:分錄是否正確,工會支出是否還需要通過應付職工薪酬-福利費過渡? 問題2:在賬務處理中(不考慮收到銀行利息的情況下),銀行存款-工會專用戶 和 其他應付款-工會經(jīng)費 這兩個科目的期末余額是不是應該相等才對?
魯西西向前沖
于2020-04-28 16:55 發(fā)布 ??1864次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2020-04-28 17:41
你好!計提工會經(jīng)費時:
借:管理費用——工會經(jīng)費
貸:應付職工薪酬
上交工會經(jīng)費時:
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
返還工會經(jīng)費時:
借:銀行存款
貸:管理費用——工會經(jīng)費(一般借記管理費用負數(shù))
或者
借:銀行存款
貸:應付職工薪酬
借:管理費用——工會經(jīng)費(一般借記管理費用負數(shù))
貸:應付職工薪酬
相關問題討論

上述分錄處理正確,分錄處理完全正確。
2020-02-28 09:51:52

你好,最好通過應付職工薪酬走,它屬于職工薪酬范圍
2019-11-21 18:51:51

另外我們跟其他公司借用的員工,工資也由其他工資代開,這個我們雙發(fā)簽訂個協(xié)議再如下做:
1、計提時:借:生產(chǎn)成本 貸:其他應付款-勞務費
2、發(fā)放時:借:其他應付款-勞務費 貸:銀行存款,這個這樣做可以嗎?要不我們企業(yè)入工資成本這款就太少了,企業(yè)就得多繳稅?謝謝老師!
2017-03-17 10:24:04

給員工該發(fā)放的發(fā)放吧,不需要發(fā)放的計入未分配利潤
2017-03-06 12:05:47

<p>你好,可以這樣處理 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br/></p>
2016-07-30 14:06:05
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