
老師,收到別的公司轉(zhuǎn)來的房租分攤費,這要怎么進行賬務(wù)處理
答: 借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,你支付的時候做其他業(yè)務(wù)成本 ,貸銀行
9月份收到11-下年度1月份三個月的房租收入,如何開票和賬務(wù)處理
答: 可以遲幾個月開票處理,如果9月開票這時就必須納稅處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司租的門面原先自己經(jīng)營賣貨,現(xiàn)在轉(zhuǎn)租給他人。我們付給上家的房租、收到下家的房租要怎么賬務(wù)處理?
答: 你好,付上家的房租, 借:管理費用—房租 貸:銀行存款 收到下家的房租 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅


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2020-04-28 09:31
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2020-04-28 09:32
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2020-04-28 09:34
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