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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-28 09:08

期末留抵的進項稅額,該項目不用任何賬務處理

逆光の向日葵 追問

2020-04-28 09:12

因為有留抵 所以本月不需要做轉未交增值稅的分錄 對吧

樸老師 解答

2020-04-28 09:14

是的,這個不用做賬的

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相關問題討論
期末留抵的進項稅額,該項目不用任何賬務處理
2020-04-28 09:08:53
你好,最后結轉,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費--未交增值稅,
2020-04-10 16:51:28
結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2019-07-23 12:10:24
您好,上期留底不影響會計分錄,只是月末結轉應交稅費時會有兩種結果。首先要計算是否需要交稅,先要查看明細賬上的銷項稅、進項稅和留底數。用本月銷項稅-本月進項稅-上期留底進項稅=本期應交增值稅。計算結果會有兩種情況: 第一,如果得數為負數時就不用交稅,繼續做為下一個月的留底稅額。 第二,如果得數為正數時,就要交稅,月末需做轉出應交增值稅分錄:即, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 到下個月做交稅分錄即可。 為您提供解答,祝學習愉快
2019-03-30 09:50:06
你好,如果你之前留底部分在應交稅費-應交增值稅-未交增值稅的借方的話, 那么借銀行存款 貸應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
2018-09-03 14:13:41
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