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公司主要原材料3月有部分銷售.現在發現銷售成本單價與生產領用單價不一致,也就銷售成本單價錯了,多結轉了其他業務成本2000多,需不需要更正,如何更正?
老師,某企業是制造業,如果購原材料,又將部分原材料出售,編制會計分錄是不是貸方記其他業務收入,對嗎?結轉成本其他業務成本,對嗎
,出售原材料,請問其他業務收入,怎么結轉到其他業務成本,分錄是什么呀? 借:銀行存款 貸:其他業務收入。應交稅費-增(銷) 結轉就直接是借:其他業務成本 貸:原材料


癲十一 追問
2020-04-27 11:14
陳詩晗老師 解答
2020-04-27 11:28