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老師你好,我上個月一筆研究支出-費用化支出記錯了,余額月末已結轉,請問如何調整?上個月借:研發支出/費用化支出貸:銀行存款正確的應該是借:研發支出/費用化支出 應交稅金/應交增值稅/進項稅貸:銀行存款
老師,公司在研發新產品,每次買料我直接借管理費用~研發支出貸銀行存款,這樣對不對?不對的話該怎么寫分錄?還有買研發材料的發票怎么做
老師,借:研發支出-費用化支出,貸:銀行存款 替換成 ,借:管理費用-研發費用 貸:銀行存款 這樣月底就不用把研發支出結轉到管理費用了 可以這樣操作嗎?
支付研發設計費:借:研發支出-費用化支出 貸:銀行存款 期末結轉管理費用:借:管理費用 貸:研發支出-費用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時把管理費用和研發支出-費用化沖減呢?


學堂用戶_ph819988 追問
2020-04-27 10:09
軼塵老師 解答
2020-04-27 10:23