
本月購入材料,發票和材料已經收到,等到月底時,我的進項發票很多,要把這張發票留到下個月認證,那我做賬務處理時(外賬),要做購進材料的分錄嗎?還是說,那個月認證,才在那個月做購進材料處理,
答: 您好 借:原材料 借:應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款等
業務本身出錯,比如未發生或發生的金額不符,這種情況應該退回發票重新開具,因為已經認證,所以需要主管稅局機關出具證明,然后退回,賬務處理時沖抵已經做進項的稅額請問這個如何做分錄呢?
答: 你好,進項稅額轉出的會計分錄: 借:應交稅費/應交增值稅/未交增值稅 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個月開了23臺手機,可是這些手機的進項發票還沒有收到,應該怎么做賬務處理?
答: 你好,做暫估入庫處理

