
比如我方公司給個人勞務稅后拿到900,我方代開發票金額是1000,扣掉代扣個稅60,開票墊付的代扣增值稅40,實付到個人900,是不是借:管費~勞務費1000,貸:應交稅費~個稅60,貸:銀行存款~個人900,貸:其他應付款~代扣代繳增值稅的墊付人40/銀行存款~代扣代繳增值稅的墊付人40(我方去幫個人辦理代開發票只是代扣代繳個人應交的增值稅,這個稅的支出在貸方用其他應付款或銀行存款可以么?)
答: 你好,同學。 可以這樣處理的
老師您好,我們公司從7月開始經營,法人5月份租了公司的辦公場地付了5-7月的房租,但是還沒有去代開發票,請問這能入賬嗎?7月入賬的話,是不是要一次攤銷3個月的房租,然后房租費用掛其他應付款?請老師幫忙列下分錄
答: 你好!你的營業執照是什么時候辦理的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司購買汽車,法人做的貸款,每個月從法人賬戶還貸款,汽車的發票金額也沒有付款,掛的法人的其他應付款,這樣對嗎
答: 對的是的,是這么做的。
我是上海這邊做柴油行業的,1現在存貨金額大于我實際的貨,2賬面上發票多了很多怎么處理,3其他應付款比發票金額翻了個倍還不止
實際報銷金額比發票金額小 報銷金額屬于個人的其他應付款,怎么做賬,上次問的是按發票走 如果這樣個人報銷的款項有增多了 請指教
我們應該付給人家運費1000。但是我們付給中間人了(這家能給我們開發票)這家在付給我們需要付款的這家。關于這塊怎么做賬?我付給這家運費怎么做?我想能看出來合計付給他們多少做借其他應付款貸銀行可以嗎


小企鵝 追問
2020-04-24 15:21
陳詩晗老師 解答
2020-04-24 15:25