
老師,我們公司設備和工程款共計有1546萬元沒來發票,公司從19年5月投產,達到可使用狀態,去年9月估價824萬借,賬務處理如下:在建工程824萬,貸應付賬款—暫估往來824萬,可以不?現在我依然想把差的722萬估價入賬,可以不?因發票一直沒來
答: 你好,同學。 可以暫估入賬處理
請幫我解答下附件委托代建工程賬務處理是否合理?一委托代建工程,收到工程發票 借:在建工程 貸:應付賬款,收到工程款,沖減在建工程,借:銀行存款 貸:在建工程,年底在建工程貸方余額也較大,請問有沒更好的方式處理這筆?
答: 你好!你這個是人家幫你建,還是分包還是什么
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
給別人墊付在建工程款26600元,該怎么做賬務處理,等過幾個月又收回了墊付款,又該怎么處理
答: 您好,支付時借其他應收款貸銀行存款收回來做,相反的分錄


歲月靜好22 追問
2020-04-24 15:32
陳詩晗老師 解答
2020-04-24 15:51
歲月靜好22 追問
2020-04-24 16:11
陳詩晗老師 解答
2020-04-24 16:11
歲月靜好22 追問
2020-04-24 16:22
陳詩晗老師 解答
2020-04-24 16:34
歲月靜好22 追問
2020-04-24 16:44
陳詩晗老師 解答
2020-04-24 16:47