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送心意

張蓉老師

職稱中級

2020-04-23 17:25

您好,先確認由銷售方還是購買方申請增值稅紅字發票信息表(如果購買方未認證抵扣,那么由銷售方在開票系統里申請;如果購買方已認證抵扣,那么由購買方在開票系統里申請),你說的流程是對的。

心計劃 追問

2020-04-23 19:48

哦,老師購買方和銷售方開出來的一樣的發票一樣嗎?是不是還是有發票聯.抵扣聯.記賬聯,還得把屬于對方還得給對方呀

張蓉老師 解答

2020-04-23 21:42

您好,負數發票是由銷售方開具,負數發票也是有記賬聯、發票聯、抵扣聯;如果之前被沖紅的發票對方已經認證抵扣的,被沖紅的發票不需要收回,負數發票抵扣聯和發票聯寄給購買方;如果被沖紅的發票對方未認證抵扣的,那么被沖紅的發票需要收回,開具出來的負數發票不需要寄給購買方。

心計劃 追問

2020-04-24 09:52

老師這是我剛分析的,請老師指點解惑

心計劃 追問

2020-04-24 09:53

老師,上面的處理對嗎

張蓉老師 解答

2020-04-24 10:44

您好,賬務處理錯了,一般如果只是發票開錯,貨物不涉及退貨及退款,是不能沖銀行存款的。發票開票,如果銷售方未認證抵扣,那么銷售方無需做賬務處理,如果已認證抵扣,還未支付款項,那么先借:原材料或是費用 借:應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-XX;退發票時,收到負數發票時借:原材料或是費用  負數  借:應交增值稅-進項稅額  負數 貸:應付賬款-XX 負數;收到正確的發票時借:原材料或是費用 借:應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-XX;銷售方的賬務處理開出發票時:借:應收賬款-XX 貸:主營業務收入 貸:應交增值稅-銷項稅額;開出負數發票時,借:應收賬款-XX 負數 貸:主營業務收入 負數 貸:應交增值稅-銷項稅額 負數,開出正確發票時借:借:應收賬款-XX 貸:主營業務收入 貸:應交增值稅-銷項稅額。都是先做一筆正數憑證,收到負數發票再做一筆負數憑證,收到正確的發票再做一筆正數憑證。

張蓉老師 解答

2020-04-24 10:50

您好,賬務處理錯了,一般如果只是發票開錯,貨物不涉及退貨及退款,是不能沖銀行存款的。發票開票,如果購買方未認證抵扣,那么購買方無需做賬務處理,如果已認證抵扣,還未支付款項,那么先借:原材料或是費用 借:應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-XX;退發票時,收到負數發票時借:原材料或是費用 負數 借:應交增值稅-進項稅額 負數 貸:應付賬款-XX 負數;收到正確的發票時借:原材料或是費用 借:應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-XX;銷售方的賬務處理開出發票時:借:應收賬款-XX 貸:主營業務收入 貸:應交增值稅-銷項稅額;開出負數發票時,借:應收賬款-XX 負數 貸:主營業務收入 負數 貸:應交增值稅-銷項稅額 負數,開出正確發票時借:借:應收賬款-XX 貸:主營業務收入 貸:應交增值稅-銷項稅額。都是先做一筆正數憑證,收到負數發票再做一筆負數憑證,收到正確的發票再做一筆正數憑證。

心計劃 追問

2020-04-24 12:18

老師,上忙來著,問一下:
1??貨物不涉及退貨及退款,是不能沖銀行存款的,那意思只有退貨退款鞋子中情況是沖銀行存款的?
2??購買方未認證不做賬務處理,但是如果購買方已經把憑證做了,月底才發現或者過了好幾個月才發現,銷售方給重新開具的發票日期是后來的日期,是直接附到原來憑證的后面并把原因說明還是?
3??老師開紅字發票有幾種常見情況呀,麻煩老師發一下

張蓉老師 解答

2020-04-24 13:42

您好,1??貨物不涉及退貨及退款,是不能沖銀行存款的,因為購買方只做退發票處理,并不涉及退貨和退款,所以不能用銀行存款科目 2??購買方未認證不做賬務處理,但是如果購買方已經把憑證做了,月底才發現或者過了好幾個月才發現,銷售方給重新開具的發票日期是后來的日期,重新開具的發票不能附在原來的憑證后面,后面做的正數的憑證后面。3??開紅字發票一般有以下幾種情況,1、銷售方開錯發票(這種情況就是開具負數發票后需要再開具正數發票),2、發生退貨或者合同取消(這種情況就是開具負數發票后不用再開具正數發票)

心計劃 追問

2020-04-24 14:16

十分感謝老師,謝謝

張蓉老師 解答

2020-04-24 14:34

您好,不客氣,如對我的回答感到滿意,麻煩給予五星好評,謝謝^_^

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相關問題討論
您好,是的,您說的完全正確
2019-10-09 14:55:55
您好,是的,必須先開具經字發票信息表,經稅務局批準后再開的。
2017-12-02 14:53:37
開具紅字增值稅專用發票信息表是開具紅字增值稅專用發票通知單
2015-12-01 13:37:57
您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發票信息表》是為了向稅務機關申請開具紅字增值稅專用發票
2022-05-28 15:51:32
您好,紅字發票信息表,您在電腦桌面的防偽稅控開票軟件當中進行開具就可以了。 為您提供詳細的開具流程。 https://jingyan.baidu.com/article/ab0b56305b917ec15bfa7d61.html 為您提供解答,祝學習愉快
2019-03-11 15:23:16
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