假如我在19年暫估成本,分錄,借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 ,2020年的時候,這個發(fā)票開進(jìn)來了,賬上這么做可以嗎? 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 再重新做一筆分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存現(xiàn)金(進(jìn)來的是我的一筆費(fèi)用) 老師,你看我這樣做,對嗎?
PinkJam小花
于2020-04-21 22:51 發(fā)布 ??1563次瀏覽
- 送心意
趙海龍老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-04-21 22:55
暫估的紅沖,按發(fā)票入賬!已結(jié)轉(zhuǎn)的成本用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行處理,分錄上將“主營業(yè)務(wù)成本”換成“以前年度損益調(diào)整”做相反的分錄!
你的處理是對的
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暫估的紅沖,按發(fā)票入賬!已結(jié)轉(zhuǎn)的成本用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行處理,分錄上將“主營業(yè)務(wù)成本”換成“以前年度損益調(diào)整”做相反的分錄!
你的處理是對的
2020-04-21 22:55:10

?以前年度損益調(diào)整,是先更正21年的財務(wù)報表,然后再重新匯算清繳2021年的所得稅
2023-06-06 15:38:57

您好,剛剛好的發(fā)票先沖暫估,再按照發(fā)票金額入賬
2019-05-22 11:18:43

你好,今年這樣做分錄
借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019-06-25 12:59:05

同學(xué)你好
只要是數(shù)據(jù)正確,有原始憑證支撐,沒有問題的
2020-05-31 18:04:48
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PinkJam小花 追問
2020-04-21 22:55
趙海龍老師 解答
2020-04-21 22:57