
老師請問這個結轉增值稅分錄對嗎:結轉增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額: 1500225 貸: 應交稅費-未交增值稅余額 1500225
答: 您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,15002.52
應交增值稅-轉出未交增值稅和應交增值稅-轉出多交增值稅 是不是說,月底的時候進項稅額結轉到多交,銷項稅額結轉到未交,在把多交未交科目的余額結轉到未交增值稅下
答: 不是的,比如你月底算出來銷項多要借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 進項多借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
每月末結轉增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 那個轉出未交增值稅的余額一直會在的是嗎,到了年底,轉出未交增值稅的余額就是當年應付增值稅的金額是吧
答: 不會,年度結轉后就平了。 是的。


碧菡 追問
2020-04-21 22:02
湯貴彬老師 解答
2020-04-21 22:04
碧菡 追問
2020-04-21 22:05
湯貴彬老師 解答
2020-04-21 22:06
碧菡 追問
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湯貴彬老師 解答
2020-04-21 22:10