老師,我們是食品行業,24年度賬對錯了,現在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數據更正為正確的呀,查賬是有多個稅務風險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風險,我是接前任的賬 答
內賬應該怎么做,非實際經營的發票是否需要做賬? 問
您好,有發票的和無發票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經發 問
學員您好! 借:發出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

老師,負債表的期未數應付工資為負數,負數金額剛好是計提下月工資的金額。是什么原因,怎樣調整
答: 少計提,借管理費用 貸應付職工薪酬 ,補計提,
計提工資時 8月份 匯率是6.8 計提美元工資1000: 借:管理費用-工資 6800 貸:應付職工薪酬-職工工資 6800 8月底的 調整匯率是7 那么該怎么做分錄呢?計提的工資屬于負債,負債要不要在月底按調整匯率做調整呢?
答: 您好,您所涉及外幣科目的,需要做匯兌損益調整的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們用外幣發工資,用固定利率法。計提工資時 8月份 匯率是6.8 計提美元工資1000: 借:管理費用-工資 6800 貸:應付職工薪酬-職工工資 6800 8月底的 調整匯率是7 那么該怎么做分錄呢?計提的工資屬于負債,負債要不要在月底按調整匯率做調整呢?
答: 你好,這個不需要調匯處理的!

