老師,公司稅務(wù)、工商都已注銷完,現(xiàn)在稅管員說財(cái)務(wù) 問
您好,稅務(wù)局是可以給你回復(fù)的。 答
老師您好,補(bǔ)交2023年印花稅應(yīng)該如何寫分錄還交了 問
借利潤分配,未分配利潤貸銀行存款 借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款 印花稅可以計(jì)提,也可以不計(jì)提,準(zhǔn)則里面規(guī)定的不需要計(jì)提。 答
老師,請問增值稅報表和所得稅報表,說申報不一致,但 問
看增值稅申報收入與企業(yè)所得稅申報收入 答
老師您好 財(cái)務(wù)為什么要審核業(yè)務(wù)合同 主要從哪些 問
您好,如果是大公司,一般是法務(wù)的事,小公司的話,一般財(cái)務(wù)人員要看下 答
老師,您好,請問一下,一般企業(yè)(非服務(wù)性)的年度匯算清 問
你好,嗯,這個沒有明確規(guī)定。但是也有查的。 答

老師,合同簽訂的固定含稅單價合同,但是現(xiàn)在因?yàn)槎惵氏陆狄筇岣邌蝺r,首先這種固定單價合同對方可以變更不;其次如果可以變老板讓算對方提高多少單價比較合理,這個要怎么計(jì)算
答: 同學(xué),你好,這么算,固定含稅價/(1%2B當(dāng)時稅率)*(1%2B現(xiàn)在稅率),這種合同需要看對方原意不愿意變更了。如果你們強(qiáng)勢人家就只得同意了,
訂單數(shù)量630個,原不含稅單價177元,稅率3%;由于市場變動,重簽訂單,數(shù)量不變,不含稅單價變更為130元,稅率變更為13%;原訂單不含稅總額111510,稅率3%;稅額3345.3,價稅合計(jì)額114855.3 ;變更后不含稅總額81900,稅率13%,稅額10647,價稅合計(jì)額92547 ;此次變更:不含稅單價虧損47元/個,不含稅總額虧損111510-81900=29610,稅額需多交10647-3345.3=7301.7。老師,我們實(shí)際是虧后面哪筆金額了(1)價稅合計(jì)額虧損114855.3-92547=22308.3(2)價稅合計(jì)額虧損29610 7301.7=36911.7
答: 你好,同學(xué),增值稅是價外稅,也是流轉(zhuǎn)稅,增值稅的最終承擔(dān)者是消費(fèi)者,不參與利潤計(jì)算,所以企業(yè)少了的那部分就是由于不含稅價格的變動引起的。祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因國家稅收政策導(dǎo)致增值稅率變化的,本合同價款(不含稅價)不變,增值稅稅款及合同總額(含稅價)相應(yīng)變更。合同有這個條款正常的么
答: 同學(xué),你好 有這個條款正常的
老師,合同定貨總價含稅190萬,數(shù)量10000公斤,單價含稅190元/公斤,現(xiàn)在小規(guī)模役情1%稅率,怎么開發(fā)票?單價,數(shù)量不變,最終合同價款就變了?
您好:我之前合同訂的是11個點(diǎn)稅率,現(xiàn)在10個點(diǎn)要怎么換算單價含稅是11.5的,現(xiàn)在10個點(diǎn)的稅要怎么換算

