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娜可
于2020-04-20 20:43 發布 ??1174次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2020-04-20 20:47
您好,您是多計提了是吧,那您就再用負數沖減計提
娜可 追問
2020-04-20 20:57
老師具體分錄怎么做 謝謝
文老師 解答
2020-04-20 21:07
您計提的時候是怎么做的
2020-04-21 12:16
記提分錄 借主營業成本工資貸個稅貸工資貸個人社保
2020-04-21 12:17
那就是借主營業務成本負數貸應付職工薪酬-工資負數
2020-04-21 13:14
是一月和二月的都不一樣 我三月賬做完了 可以在四月做調整分錄嗎?老師
2020-04-21 16:05
也可以以后調整的
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每月記提多出和下月發放的金額了。不一致 怎么做分錄調整。謝謝老師
答: 您好,您是多計提了是吧,那您就再用負數沖減計提
老師 請問 本月計提工資 下月發放金額不對有多有少。下月怎么做分錄做平。謝謝
答: 您好 如果多計提了 可以把多的金額紅字沖回 如果少計提了 可以把少計提的金額補計提
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問一下年終獎計提和發放的分錄怎么做,記不得了,謝謝!
答: 你好,借管理費用(制造費用等)-工資薪金 貸應付職工薪酬--工資薪金或獎金 發放時借應付職工薪酬-工資薪金或獎金 貸銀行存款
老師:我上月固定資產有一項已提足折舊了,但我多提了一月折舊,用的財務軟件,這月怎么做調整分錄?謝謝!
討論
老師你好,19年12月的一筆分錄做錯了,剛發現,現在要做調整,麻煩你幫我看一下,這樣做對不對,應交稅金的金額多了兩筆354.33,謝謝
老師,我這會發現我2019年有月份的一筆分錄做錯了,導致個稅貸方有余額,但實際應該是平的,我該怎么做分錄調整?謝謝
如果上月計提的工資,這個月發放金額不一致,得怎么做分錄了?發少了或發多了
老師好,工資是發放上月的,社保是當月扣當月的,社保每個月都不一樣,那這個分錄要怎么寫?也有個稅,計提和發放都需要寫一下,謝謝
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
★ 4.97 解題: 73840 個
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娜可 追問
2020-04-20 20:57
文老師 解答
2020-04-20 21:07
娜可 追問
2020-04-21 12:16
文老師 解答
2020-04-21 12:17
娜可 追問
2020-04-21 13:14
文老師 解答
2020-04-21 16:05